Gerar crédito de pagamento efetuado a um fornecedor

Se você fez um pagamento ao seu fornecedor, e o serviço por algum motivo não foi prestado, você pode manter esse pagamento como crédito para a Instituição e utilizá-lo posteriormente. A planilha de compromissos do Unimestre possui agora este controle para facilitar a organização do setor financeiro.

Primeiro passo: Gerar um crédito a partir de um pagamento efetuado.

Você deve selecionar um pagamento na planilha de compromissos, que já esteja baixado por pagamento.

Então utilize o botão Créditos e depois a opção “Gerar créditos do fornecedor”.

Você deverá informar o valor que deixará como crédito, podendo ser no máximo o valor total pago ao fornecedor.

Caso você queira alterar este valor de crédito posteriormente, deve seguir o mesmo procedimento através da opção “gerar créditos do fornecedor” e simplesmente alterar o valor.

Dica: Importante registrar o motivo da geração do crédito, pois ele será utilizado posteriormente para baixar uma nova dívida. O motivo dará transparência a nova baixa futura.

Segundo Passo: consultar os créditos existentes.

Você pode a qualquer momento consultar os créditos do seu fornecedor. Basta selecionar um compromisso de qualquer fornecedor, clicar no botão Créditos e utilizar a opção “Visualizar Créditos”.

Essa opção além de apresentar todos os créditos gerados para esse fornecedor e os créditos usados para abater outros compromissos, também permite que você registre a devolução deste valor do fornecedor para a Instituição.

Dica: Utilize esta tela se você irá receber de volta o valor pago indevidamente para o fornecedor. O sistema fará o lançamento da devolução no caixa/banco que recebeu o dinheiro, e tudo ficará devidamente registrado para consultas posteriores.

Terceiro passo: aplicar créditos a novos compromissos

Se o fornecedor tem um crédito, então provavelmente você irá querer baixar futuros compromissos com este crédito. Para isso, basta clicar sobre um compromisso pendente (em aberto), e utilizar o botão Créditos “Utilizar créditos disponíveis”.

Você deve informar o valor a ser utilizado para abater o compromisso, limitado ao valor máximo do saldo de créditos disponíveis.

Pronto, esse compromisso será considerado baixado, mas o valor não saíra novamente do caixa, pois você está aproveitando um pagamento já efetuado anteriormente. A baixa é aplicada com uma ação de abatimento de valor (ou seja, desconto).

Importante: Para utilizar esse recurso, você precisa configurar as seguintes permissões para os usuários:

Compromissos > Planilha de Compromissos > Créditos > Gerar crédito para o Fornecedor

Compromissos > Planilha de Compromissos > Créditos > Utilizar créditos disponíveis

Esperamos que este recurso seja útil para você!

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